学校召开2023年度政府采购业务内部控制评价专项审计整改工作推进会

发布日期:2025-03-10    浏览次数:

国有资产管理中心工作简报

2025)第4

综合信息科编制                                                                                                                                      2025310

学校召开2023年度政府采购业务内部控制评价专项审计整改工作推进会

 

为全面推进政府采购业务审计整改工作,提升学校管理水平,2025年3月7日,学校2023年度政府采购业务内部控制评价专项审计整改工作推进会在行政D楼二楼会议室召开。会议由校党委常委、副校长刘玉皎主持,校招标领导小组及相关责任单位负责人出席。

 

会议伊始,巡察办主任史绍俊详细介绍了审计整改工作要求,强调了整改工作对于规范学校政府采购行为、提升资金使用效益的重要性,为后续工作明确了方向。

随后,招标领导小组办公室主任杨德嵩汇报了审计整改工作的进度情况。各责任单位也依次汇报了整改进度。

刘玉皎副校长在认真听取汇报后,对后续整改任务进行了全面的安排部署,提出五点明确要求:一是各项目单位必须压实主体责任,强化内部控制,严格遵循过紧日子的原则,集中资源办大事,确保每一笔资金都用在刀刃上;二是持续完善内控机制,从制度层面堵塞漏洞,防范风险;三是要大力加强两级财政专项储备项目建设,以适应国有资产管理日益严格、效率要求不断提高的新形势;四是各项目单位需强化项目的科学论证,深入研判风险,提高项目决策的科学性和合理性;五是强化政策学习,深刻认识国有资产管理和政府采购工作的重要性,提升业务能力和管理水平。

此次推进会的召开,进一步统一了思想,明确了责任,为高质量完成政府采购业务内部控制评价专项审计整改工作奠定了坚实基础。学校将以此次整改为契机,不断完善管理机制,提升政府采购工作的规范化、科学化水平。

 

 

 

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